Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg

Железин аудандық мәслихатының (VI сайланған XLVI (кезекті) сессиясы) 2019 жылғы 30 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» № 422/6 шешімімен 2020 жылға арналған бюджет кірістер мен шығындар бойынша 58686,0 мың теңге сомасында бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 58738,2 мың теңгені құрайды.

 2020 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша бюджеттің орындалу  сатысындағы азаматтық бюджеті ҚР Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде әзірленді және жарияланады.

 Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 27,3 % орындалды .

 

 

1-кесте. Есепті кезеңге

жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер

 

Атауы

2020 ж. 01.05.

жоспар, мыңтеңге

2020ж.  01.05.

дерек, мың.тенге

түсімдердіңорындалу %

Ауытқу, мың. теңге

Меншіктікірістер

(салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер)

0,0

562,8

0,0

562,8

Трансферттертүсімі

15456,2

15456,2

26,5

0,0

Бюджеттіккредиттердіөтеу

0,0

0,0

0,0

0,0

Қарыздартүсімі

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

0,0

0,0

0,0

0,0

Жиыны

15456,2

16019,0

26,5

+ 562,8

 

 

2-кесте. Есепті жылға

жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер

 

Атауы

Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет, мың теңге

2020ж.  01.05.

дерек, мың.тенге

Орын-далу %

Ауытқу,

мың. теңге

Меншіктікірістер

(салықтықжәнесалықтықеместүсімдер, Негізгікапиталдысатудантүсетінтүсімдер)

480,0

562,8

117,2

-          82,8

Трансферттертүсімі

58258,2

15456,2

26,5

-          43282,0

Бюджеттіккредиттердіөтеу

0,0

0,0

0,0

0,0

Қарыздартүсімі

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

0,0

0,0

0,0

0,0

Жиыны

58738,2

19019,0

27,3

-          43364,8

 Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 100% орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 15456,2 мың теңге нақты орындалғаны 15455,8 мың теңгені құрады орындалмағаны 15455,8 мың теңгені құрады.

 

3-кесте. Есепті кезеңге

жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау

 

ҚЖ

Атауы

 20 ж.01.05. түзетілген бюджет

 20 ж.01.05.

кассалық орындау

%

01

Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер

9486,2

9486,0

100

02

Қорғаныс

0,0

0,0

0,0

03

Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі

0,0

0,0

0,0

04

Білім

736,0

735,9

100

05

Денсаулықсақтау

0,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру

1916,0

1916,0

100

07

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

2256,0

2255,9

100

08

Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік

56,0

0,0

0,0

09

Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану

0,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары

0,0

0,0

0,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі

0,0

0,0

0,0

12

Көлікжәне коммуникация

1062,0

1062,0

100

13

Басқалар

0,0

0,0

0,0

14

Борышқақызметкөрсету

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

0,0

0,0

0,0

 

Шығындарбойыншажиыны

15456,2

15455,8

100

 

 

4-кесте. Есепті жылға

жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау

 

ҚЖ

Атауы

2020 жылға арналған түзетілген  бюджет

20 ж.01.05.

кассалық орындау

%

01

Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтер

30807,2

9486,0

30,8

02

Қорғаныс

0,0

0,0

0,0

03

Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі

0,0

0,0

0,0

04

Білім

1491,0

735,9

49,4

05

Денсаулықсақтау

21,0

0,0

0,0

06

Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру

6976,0

1916,0

27,5

07

Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

15075,0

2255,9

15

08

Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік

56,0

0,0

0,0

09

Отын-энергетика кешеніжәнежерқойнауынпайдалану

0,0

0,0

0,0

10

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршағанортаныжәнежануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары

0,0

0,0

0,0

11

Өнеркәсіп, сәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылысқызметі

0,0

0,0

0,0

12

Көлікжәне коммуникация

4312,0

1062,0

24,6

13

Басқалар

0,0

0,0

0,0

14

Борышқақызметкөрсету

0,0

0,0

0,0

15

Трансферттер

0,0

0,0

0,0

 

Шығындарбойыншажиыны

58738,2

15455,8

26,3

 

 

 

Облыстықбюджеттенбөлінгеннысаналытрансферттербойыншаигеру 0,0 % құрады.

 

Жергілікті бюджет шығындарыбойыншаигеру 26,5 % құрады.

 

 

 

 

 

 

 

Сондай-ақ оқыңыз

  • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
  • СОТ КАБИНЕТІ
  • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
  • 100 нақты қадам
  • Адам саудасы
  • OTAU TV
  • Қазтелерадио
  • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
  • Ақорда
  • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
  • Электрондық еңбек биржа
  • www.egov.kz
  • Өнеркәсіптік революция 4.0
  • DAMU
  • Нұрлы Жер
  • Даму-Өндірс
  • 20-85%
  • DAMU АБР
  • Даму-Аймақтар
  • ЕБРР
  • Еңбек
  • PROON
  • Субсидиялау
  • E-gov.kz
  • E-gov.kz